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2018年度钟楼区经信局预算公开
发布日期:2018-02-02 浏览次数:  字号:〖
 

 

 

 

第一部分钟楼区经信局概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分钟楼区经信局2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分钟楼区经信局2018年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能
  1、参与全区国民经济发展战略和目标的研究、制定,对经济工作中的重大问题进行研究分析并提出意见和建议。
  2、组织实施经济运行调控目标和措施,监测、分析全区经济运行态势;会同有关部门引导和调节经济运行,协调解决经济运行中的矛盾和问题;负责产品的标准、质量、计量、鉴定等管理工作。
  3、贯彻国家、省产业政策的实施意见;指导全区工业结构调整,拟定和实施结构调整规划、计划和年度意见;对重点企业、重点产品、重点技改项目进行指导、协调、监督检查和跟踪服务。
  4、参与指导企业改革与发展;规范整顿市场经济秩序;参与全区各类市场的统一规划和管理。
    5
、负责综合指导、协调、促进全区民营经济和乡镇企业、中小企业的发展与改革;贯彻落实国家发展民营经济和乡镇企业、中小企业的法律法规和方针政策;监测、分析民营经济和乡镇企业、中小企业运行态势。
    6
、承办区委、区政府和市经信委交办的其他事项。

二、经信局内设机构情况、编制现状

(一)、根据部门职责分工,经信局内设机构包括4个职能科室。
1
、办公室

负责全局及经信系统党建、群团和精神文明建设;负责建立健全全局机关各项规章制度,并对执行情况进行监督检查;负责全局机关文书档案、机要、信访、保密、督办、政务信息、会议组织等日常管理及两会建议、提案办理。负责局机关财务工作及所属资产的监督、管理、协调、维护;负责局机关人事管理;承办局领导交办的其他事项。
2
、经济运行科

负责检测、分析全区工业经济运行情况和行业发展动态,编制、实施经济运行调控目标及措施;指导全区企业发展,协调解决经济运行的问题;发展全区重点企业、产品和新增长点的培育;负责对企业能源、环保工作进行监督检查;配合做好标准、质量、品牌、鉴定相关工作,监督污染防治;组织资源节约、综合利用宣传,开展循环经济和清洁生产审计,配合做好企业用电监督管理及宣传。负责区中小企业局综合业务。贯彻落实各级有关民营经济发展政策,协调处理民营经济发展中有关问题。
3
、信息化推进科

研究拟定全区信息化工作发展战略、方针、政策和总体规划,根据产业政策与技术发展政策,引导与扶持信息产业的发展;贯彻国家信息产业的法律法规,并督促实施;贯彻国家信息产业的技术标准;研究拟定信息化带动工业化发展规划及实施意见;参与组织全区信息产业方面技术合作与交流。配合做好政务诚信、商务诚信和社会诚信体系建设,以及无线电管理相关工作。
4
、企业发展服务科

负责编制并组织实施技术改造中长期投资规划和年度计划,对有关项目进行核准、备案、报批;会同有关部门负责技术改造专项资金的项目管理、安排和专项检查;负责企业技改采购设备有关税收政策落实、协调;拟定推进企业技术改造政策;对国家、省、市、区重点技术改造项目实施监督检查。配合做好国家、省、市各级企业技术中心的推荐、认定。负责推进企业服务体系建设,组织实施企业发展服务体系中长期规划,落实企业发展扶持政策,维护企业合法权益。负责区行政服务大厅企业服务中心窗口工作,在信息咨询、政策法律、创业辅导、科技创新、投资融资、人才培训、市场开拓、现代物流等方面提供一站式服务平台,为企业提供政策咨询和业务办理协调服务。区经信局行政编制6人,实有人员6人,事业编制9人,实有人员9人。

(二)、从预算单位构成看,纳入经信局2018年部门预算编制范围的预算单位共计1家。

三、区经信局2018年度主要工作任务及目标

一、加强运行监测

目标任务是一贯重点的工作内容,要继续加强对明年下达的各项指标的管理和监测,抓好序时进度。客观存在的差距需要正视,主观担当的差距需要转变,个别优势的指标仍需保持。要进一步密切关注主要经济指标走势,按照时序进度细化分解各项经济指标,督促各板块要有责任意识和政治担当,做到齐心协力、齐头并进。要进一步强化对重点工业项目、重点监测企业的跟踪服务,及时掌握工业经济运行中重点行业、重点企业的发展情况和困难需求,增强工业经济运行监测分析的前瞻性,将各项工作落到实处,确保完成明年目标任务。

二、抓好项目建设

通过贯彻重点工业项目挂钩联系等有效制度,加快工业项目建设进度,加强工业项目跟踪服务力度。对拟建和在建工业项目,主动上门对接,积极协调项目推进过程中的问题和困难,切实帮助企业解决土地、资金、能源等要素供给矛盾,加快项目实施进度。继续高度关注邹区高新技术产业园及新闸智能制造产业园建设等重点项目的推进进度。对已竣工项目,逐个摸清情况,积极为企业排忧解难,提高全区项目的投产率和达产率,促进投入优势转化为产出优势。

三、实施“263”计划。

进一步开展“263”专项行动。263减化全区到2018年实际“减化”目标为49家。截至目前,我区完成的“减化”企业大多数为僵尸企业,而明年的任务将空前艰巨。特别是邹区剩余企业基本全部都是正常生产企业,其中伟强、元通2家为规上企业,关停难度较大。明年我们更要坚定信心,千方百计,打好这场“减化”硬仗。

四、加大扶持力度

认真贯彻落实省、市各级加快促进先进制造业发展的实施意见,积极主动对接企业,预排相关项目库,提高项目针对性和有效性,在科技创新、工业设计、服务型制造、智能制造、电力能源、节能减排、两化融合等方面积极向上争取各级各类优惠政策和扶持资金,加大扶持力度。

五、推进两化融合

鼓励企业利用信息技术,提升技术创新能力、互联网融合发展能力、资源集聚与利用能力、两化融合支撑能力,促进产业向智能化、高端化、绿色化、服务化、集约化发展,以“融合、创新、开放、协同”为主线,助力构建信息经济蓬勃增长、先进制造业强力支撑、生产性服务业协同发展的现代产业体系。继续以工业互联网为重点,围绕中兴能源基地和百度大数据中心,推动共性和前沿技术研发、转移扩散和首次商业化应用,着力推动我区传统优势产业基于互联网技术的价值链重构及价值创造环节的再造。

六、引导产业转型

当前,我区正在大力推进开发区西进战略以及常州科技街的建设。钟楼经济开发区(开发区园区和新闸)要逐步推进“腾笼换鸟”战略,开发区园区重点发展大数据、新材料、汽车零部件、电子信息等产业,加快创新驱动步伐,加大有效投入,打造园区特色。新闸街道重点发展农机、输变电、智能装备制造等产业,促进区域内先进制造业更精更优更强,同时以常州科技街的建设为契机,加大招引科技含量高、附加值大的项目力度,以新项目引领新产业。邹区要加快推进“开发区西进”战略,“筑巢引凤”,瞄准高端制造领域,对内积极承接本土溢出产能,对外主动引进产业链高端项目,打造智能制造和激光照明等产业集聚区,为钟楼工业经济的争先抢位做出突出贡献。


第二部分 经信局2018年度部门预算表

 

公开01

收支预算总表

部门名称:钟楼区经信局                                                      单位:万元

收入预算

支出预算

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

一、一般公共服务支出

一、基本支出

351.94

  1. 一般公共预算

657.17

二、外交支出

二、项目支出

305.23

  2. 政府性基金预算

三、国防支出

 

二、财政专户管理资金

四、公共安全支出

 

三、其他资金

五、教育支出

 

 

六、科学技术支出

295.80

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

八、社会保障和就业支出

48.36

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

8.96

 

 

十、节能环保支出

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

十二、农林水支出

 

 

十三、交通运输支出

 

 

十四、资源勘探信息等支出

236.39

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

十六、金融支出

 

 

十七、国土海洋气象等支出

 

 

十八、住房保障支出

67.66

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

二十、其他支出

 

当年收入小计

657.17

当年支出小计

657.17

上年结余资金

结转下年资金

收入合计

657.17

支出合计

657.17


公开02

收入预算总表

部门名称:钟楼区经信局

单位:万元

项目名称

金额

收入总计

 657.17

一般公共预算资金

小计

 657.17

公共财政拨款(补助)资金

 657.17

专项收入

 

政府性基金

 

财政专户管理资金

 

三、其他资金

 

 

小计

 

经营收入

 

省直拨资金

 

其他

 

上年结余

 


公开03

支出预算总表

部门名称:钟楼区经信局                                    单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

657.17

351.94

305.23

公开04

财政拨款收支预算总表

部门名称:钟楼区经信局

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

项目名称

金额

一、一般公共预算

657.17

一、基本支出

351.94

二、政府性基金预算

二、项目支出

305.23

 

三、单位预留机动经费

 

 

 

 

收入合计

657.17

支出合计

657.17


公开05

财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称:钟楼区经信局

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

  

 

 

657.17

2069999

其他科学技术支出

295.80

2080501

归口管理的行政单位离退休

48.36

2101101

行政单位医疗

5.51

2101103

公务员医疗补助

3.45

2150501

行政运行

90.12

2150599

其他工业和信息产业监管支出

146.27

2210201

住房公积金

23.38

2210202

提住补贴

44.28


公开06

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

部门名称:钟楼区经信局

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

351.94

30101

基本支出

48.08

30102

津贴补贴

134.98

30103

奖金

3.75

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

25.76

30109

职业年金缴费

10.26

30110

职工基本医疗保险缴费

5.51

30111

公务员医疗补助缴费

3.45

30112

其他社会保障缴费

0.83

30113

住房公积金

23.38

30201

办公费

4.03

30207

邮电费

1.00

30211

差旅费

19.20

30215

会议费

0.50

30216

培训费

0.30

30217

公务接待费

8.00

30228

工会经费

2.70

30239

其他交通费用

7.56

30299

其他商品和服务支出

0.50

30302

退休费

48.36

30305

生活补助

2.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.79

31002

办公设备购置

1.00

公开07

一般公共预算支出预算表(功能科目)

部门名称:钟楼区经信局

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

  

 

 

657.17

2069999

其他科学技术支出

295.80

2080501

归口管理的行政单位离退休

48.36

2101101

行政单位医疗

5.51

2101103

公务员医疗补助

3.45

2150501

行政运行

90.12

2150599

其他工业和信息产业监管支出

146.27

2210201

住房公积金

23.38

2210202

提住补贴

44.28



公开08

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

部门名称:钟楼区经信局

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

合计

351.94

30101

基本支出

48.08

30102

津贴补贴

134.98

30103

奖金

3.75

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

25.76

30109

职业年金缴费

10.26

30110

职工基本医疗保险缴费

5.51

30111

公务员医疗补助缴费

3.45

30112

其他社会保障缴费

0.83

30113

住房公积金

23.38

30201

办公费

4.03

30207

邮电费

1.00

30211

差旅费

19.20

30215

会议费

0.50

30216

培训费

0.30

30217

公务接待费

8.00

30228

工会经费

2.70

30239

其他交通费用

7.56

30299

其他商品和服务支出

0.50

30302

退休费

48.36

30305

生活补助

2.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.79

31002

办公设备购置

1.00


公开09

 “三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称:钟楼区经信局

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

8.80 

 

 

 

 

 8.00

0.50 

0.30 

公开10

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称:钟楼区经信局                                                              单位:万元

功能科目

功能科目名称

金额

合计

0

注:本部门无政府性基金预算支出,故本表为空表。

公开11

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称:经信局

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

 

合计

43.79 

30201

办公费

4.03

30207

邮电费

1.00

30211

差旅费

19.20

30215

会议费

0.50

30216

培训费

0.30

30217

公务接待费

8.00

30228

工会经费

2.70

30239

其他交通费用

7.56

30299

其他商品和服务支出

0.50


公开12

2018年经信局部门政府采购预算表

部门名称:经信局

单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

合计

 

 

 

 

2

一、货物

 

 

 

2

 通用设备

 项目经费-基本运转经费

30299

 台式计算机

集中采购

2

 

 

 

 )

 

 

 

 

 

 

 

 

二、工程

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、服务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1、采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购

2、采购名目名称根据(政府采购品目分类目录)(财库【2013189号)规定品目名称填写。             


                                         

第三部分  钟楼区经信局2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

钟楼区经信局2018年度收入、支出预算总计 657.17  万元,与上年相比收入、支出预算总计各增加 148.36  万元,增加  29.16%  。主要原因是新增科试中心退休人员住房补贴、人员调资、住房公积金比例调整、住房补贴比例调整。其中:

(一)收入预算总计  657.17    万元。包括:

1、财政拨款收入预算总计  657.17    万元。

1)一般公共预算收入预算  657.17  万元,与上年相比增加   万元,增长 148.36  ,增加  29.16%  。主要原因新增科试中心退休人员住房补贴、的住房比例调整。

2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本部门无政府性基金收入预算。

(二)支出预算总计  657.17   万元。包括:

1、科学技术(类)支出29.58万元,增加100%。主要用于科试中心退休人员住房补贴支出,今年新增。

2、社会保障和就业(类)支出 48.36 万元。主要用于局机关退休人员退休费等支出。与上年减少 39.89 万元,减少  53.45%主要原因是2018年退休职工的基本离退休费由社保发放。

3、医疗卫生(类)支出  8.96  万元,主要用于缴纳局机关在职人员医疗保险方面的支出。与上年减少  0.35  万元,减少  3.75%  。主要原因人员减少。

4、资源勘探信息等(类)支出  236.39   万元,主要用于人员经费、单位日常运转所发生的支出。与上年减少  121.64   万元,减少  51.46% 。主要原因人员减少。

5、住房保障(类)支出 67.66 万元,主要用于局机关按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工住房补贴及发放的提住补贴支出。与上年相比增加  30.08   万元,增长 80.04%。主要原因住房公积金、住房补贴提高缴费基数、新职工住房补贴增加。

6、结转下年资金预算数为0万元,主要原因是本部门无结转下年资金预算。

此外,基本支出预算数为351.94万元。与上年相比减少134.23万元,减少27.61%。主要原因是离退休职工基本离退休费由社保发放。

项目支出预算数为305.23万元。与上年相比增加282.59 万元,增加1248.19%。主要原因是科试中心退休职工住房补贴。

单位预留机动经费预算数为0 万元。与上年相比增加(减少)0 万元,增长(减少)0%。主要原因是本部门无单位预留机动经费预算。

二、收入预算情况说明

钟楼区经信局部门本年收入预算合计  657.17   万元,其中:

一般公共预算收入  657.17   万元,占 100  %

政府性基金预算收入0 万元,占0%

财政专户管理资金0万元,占0 %

其他资金0万元,占0 %

上年结转资金0万元,占  0%

三、支出预算情况说明

钟楼区经信局部门本年支出预算合计657.17万元,其中:

基本支出 351.94 万元,占 53.55 %

项目支出  305.23 万元,占 46.45  %

单位预留机动经费0万元,占0 %

结转下年资金0万元,占0%

四、财政拨款收支预算总表情况说明

钟楼区经信局2018年度财政拨款收、支总预算  657.17  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加  148.36  万元,增长 29.16  %。主要原因是新增科试中心退休人员住房补贴、人员工资等经费增长及其它政策性因素增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

钟楼区经信局2018年财政拨款预算支出 657.17 万元,占本年支出合计的  100  %。与上年相比,财政拨款支出增加  148.36  万元,增长  29.16 %。主要原因新增科试中心退休人员住房补贴、人员工资等经费增长及其它政策性因素增加。

其中:

(一)工业和信息产业监管(类)

    1、其他科学技术支出(款)其它科学技术支出(项)支出295.80万元,增长100%。主要用于科试中心退休人员住房补贴。

2、资源勘探信息等支出(款)行政运行(项)支出 90.12 万元,与上年相比增加 2.66 万元,增长 3.04% 主要原因人员人员调资。

3、资源勘探信息等支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项)支出 146.27  万元,与上年相比减少 124.3 万元,减少 45.94 %。主要原因退休职工退休金由社保发放。

(二)社会保障和就业(类)

1、行政单位离退休(款)归口管理的性质单位离退休(项)支出 48.36  万元,与上年相比减少 39.89 万元,减少 45.2 %。主要原因退休工资由社保发放。

(三)医疗卫生和计划生育(类)

1、医疗卫生和计划事业(款)行政单位医疗(项)支出  5.51   万元,与上年相比减少  0.22   万元,减少  3.84  %。主要原因人员减少。

2、医疗卫生和计划事业(款)公务员医疗补助项支出 3.45 万元,与上年相比增加   0.13  万元,减少 3.63 %。主要原因人员增加。

(四)住房保障(类)

1、住房保障(款)提住补贴(项)支出  44.28   万元,与上年相比增加   24.91  万元,增长  128.6   %。主要原因住房补贴基数调整及比例调整。

2、住房保障(款)住房公积金(项)支出  23.38   万元,与上年相比增加  5.17  万元,增长 28.39 %。主要原因公积金基数调整。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

钟楼区经信局2018年度财政拨款基本支出预算657.17 万元,其中:

(一)人员经费  612.38   万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提住补贴、离休费、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 44.79  万元。主要包括:差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出预算表情况说明

钟楼区经信局2018年一般公共预算财政拨款支出预算 657.17  万元,与上年相比增加 148.36 万元 ,增长 29.16 %。主要原因是人员调资、住房公积金基数调整、住房补贴比例调整。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

钟楼区经信局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  351.94    万元,其中:

(一)人员经费  307.15  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障费、其他工资福利支出、退休费、离休费、住房公积金、提住补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 44.79   万元。主要包括:办公设备购置、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、商品和服务支出、会议费、其他交通费用支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

钟楼区经信局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占三公经费的0 %;公务用车购置及运行费支出0万元,占三公经费的0%公务接待费支出 8 万元,占“三公”经费的 90.9   %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因本部门无因公出国(境)费预算。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因本部门无公务用车购置预算。

2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因本部门无公务用车运行维护费预算。

3、公务接待费预算支出 8 万元,本年数小于上年预算数的主要原因,厉行节约。

钟楼区经信局2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出  0.5  万元,本年数小于上年预算数的主要原因是厉行节约

钟楼区经信局2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出  0.3  万元,本年数小于上年预算数的主要原因教育经费调整。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

钟楼区财政局2018年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是本部门无政府性基金支出预算

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2018年钟楼区经信局一般公共预算机关运行经费预算支出43.79万元,比2017年增加 5.49 万元,增加 14.33   %。主要原因是:增加短途交通费。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额1万元,其中:拟采购货物支出1万元。

十三、其他重要事项说明

(一)预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计 0万元。

(二)国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为 0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(降低)0 %。主要原因是:本部门无国有资本经营预算收支。支出为 0  万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(降低)0 %。主要原因是:本部门无国有资本经营预算收支。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

二、1、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(类):指经信局用于科试中心退休人员住房补贴支出。

2.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项):指经信局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):指经信局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

 4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指离退休费的支出。

5.社会保障就业支出(类)行政单位离退休(款)其他行政单位离退休支出(项):指企业离休人员津补贴补差支出。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指单位基本医疗保险缴费经费。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指公务员医疗补助经费。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。


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